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  会计和(hé)审计哪个发展(zhǎn)前景比较(jiào)好些(xiē),会计和审计哪(nǎ)个(gè)发展前景(jǐng)比较好一(yī)点是问:审计和会计哪个好就业会(huì)计专业人员目前(qián)较为饱(bǎo)和,就业质量不高,都为(wèi)较小型的单位的。

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会(huì)计和审计哪个发展(zhǎn)前景比较好(hǎo)些(xiē),会计和审(shěn)计哪个发展前景比较好一点

  问(wèn):审计(jì)和会计(jì)哪(nǎ)个(gè)好就业

  会(huì)计专业人员目前(qián)较(jiào)为(wèi)饱和,就业质量不高,都为较小型的(de)单位。

  而审(shěn)计专(zhuān)业(yè),尤其(qí)是(shì)重点学校的审计专业(yè)就业质量较高,考取公(gōng)务(wù)员(yuán)的机会(huì)较多,有更(gèng)好的(de)发展前景。

  审计和会计各有长(zhǎng)短,学(xué)会计比较简单,先做(zuò)帐,考升级,初级、中级、高级会计师(shī),隔两年跳个槽(cáo),或者在有前景的单位打升级,待(dài)遇都不错(cuò)。

  审计(jì)可(kě)以去会(huì)计事(shì)务所工作,把注(zhù)册会计师考下来(lái),出来后到大型企业做(zuò)财务经(jīng)理什么的,路线要(yào)高端些,难度也要高,因为注会不是(shì)很好考,事务(wù)所(suǒ)的(de)工作压力也比较大(dà)。

  具体来说:

  1、论就业机会(huì),会计专业的就业单位较(jiào)多,审计(jì)专业的就业单位较(jiào)少。

  2、论就业(yè)优(yōu)劣,会(huì)计专(zhuān)业人(rén)员(yuán)目前较(jiào)为饱和,就业质量不高,都为(wèi)较小型的单位,工资(zī)较(jiào)低。

  而(ér)审(shěn)计专业,尤其是重(zhòng)点(diǎn)学(xué)校(xiào)的审计专业就业质量较高,考取(qǔ)公(gōng)务员的机会(huì)较多,有更好下午5点到6点是什么时辰 下午5点到6点是什么生肖的发展前景。

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会(huì)计和(hé)审(shěn)计哪个发展前景比(bǐ)较好?

  审(shěn)计。

  1、审计和(hé)会(huì)计事相同的,都是以会计理(lǐ)论为基(jī)础(chǔ)的。

  简单类比,会计就(jiù)是直接记账,而审计就是对(duì)会计(jì)所记(jì)账目的(de)检查、监督。

  会计接触面比较窄,具体工作内容(róng)没有太多创新(xīn)的空间。

  只要具备基本的财(cái)务、税务知(zhī)识就(jiù)能应付(fù)。

  而(ér)审(shěn)计行(xíng)业对人(rén)的素质要求(qiú)非常(cháng)高(gāo)。

  可能接触(chù)到生(shēng)产(chǎn)、金融证券、房(fáng)地产等各类(lèi)行业客户,即使是内部审(shěn)计,也需(xū)要涉及对整个(gè)企业业务的(de)了解,需要有全局观,对各类技(jì)术涉(shè)猎面广,容易(yì)转(zhuǎn)型(xíng)和多(duō)角(jiǎo)度发展(zhǎn)。

  2、从就业前景,审计与会(huì)计(jì)属(shǔ)于一个(gè)专业大类,就(jiù)业广泛性方面不如会计,毕竟财(cái)务是企业职能的(de)必备,而审计却下午5点到6点是什么时辰 下午5点到6点是什么生肖不(bù)一定,单位内部配备审计的(de)毕竟是少数,更多的是会计师事务所和(hé)政府(fǔ)单位。

  相对适(shì)应面就窄(zhǎi)了很多(duō)。

  3、审计专业(yè)未(wèi)来(lái)的就业方向

  (1)政(zhèng)府审计(jì):对政府财政资金的(de)使用进行监督的工作内容。

  工作(zuò)比较累,经(jīng)常会加班,但福利待遇(yù)不错。

  (2)会计师事务所:事务所人员(yuán)非常累,一(yī)年出差200-300天左右非常常见。

  经(jīng)常一(yī)个项(xiàng)目完成直接飞到另(lìng)外(wài)一个项目(mù)上。

  (3)企(qǐ)业内部(bù)审(shěn)计(jì):内(nèi)审在国内企业一般处于边缘(yuán)化的部门,升职空间不大。

  但会计和审计只(zhǐ)是职业(yè)中(zhōng)的一个过程,未来发展还有很长的路要(yào)走,关于(yú)审计与会计隐嫌友(yǒu)可以考的证书,二者(zhě)领(lǐng)域内的职称类证(zhèng)书是必须要的考的!

  共同都可(kě)以考的证书是注(zhù)册(cè)会计(jì)师,注册(cè)会(huì)计师证书涵(hán)盖的内容比较广,会计(jì)、审计的(de)内容都是包(bāo)括的(de),所以难度是非常大的(de)!

  注(zhù)册(cè)会计师(shī)拥有在审计报报告上签(qiān)字的唯一(yī)权利,注册会计师(shī)的方向是审计的方向(xiàng),想要进入会(huì)计师事务所工作的考生,注会证书可以说(shuō)是非常好的敲门(mén)砖!在事务所(suǒ)累计(jì)的经验是非常好(hǎo)的跳板!

  一、审计与(yǔ)会计(jì)的联(lián)系

  1.审(shěn)计主(zhǔ)要是对、和会计(jì)报表等财务会(huì)计资(zī)料及其所(suǒ)反映(yìng)的财政、财(cái)务收支活动的(de)真实、合法(fǎ)、效益进行审查和评价。

  审(shěn)计需(xū)要以会计资料为前提和基础,离(lí)开了财务会计资料,审计工(gōng)作很难进行。

  2.会计(jì)活动是经济管理的重要(yào)组成部分,它本身是审计监(jiān)督(dū)的主要对象。

  在审计产生之(zhī)初(chū),审计人(rén)员主要从(cóng)审(shěn)查会计资料(liào)入手,对会计(jì)资料中反映的问题(tí)进行审查。

  二(èr)、审计与会计的区别

  1.产生的前(qián)提不同

  会计是为了加强经济管理(lǐ),适应(yīng)对劳动耗费和劳动成果进行核算(suàn)和分析(xī)的(de)需要而产生的;审计(jì)是因经济监督的需(xū)要,即为了确定经营(yíng)者或其他受托管(guǎn)理者(zhě)的经济责(zé)任的需要而产生(shēng)的。

  2.两者性(xìng)质不同

  会计(jì)是经营管理的重要组成部分,主要是对生产经营或管理(lǐ)过程(chéng)进(jìn)行反映和监督;审计则处(chù)于(yú)具体的经营管(guǎn)理之(zhī)外,是经济监督的重要组(zǔ)成部分(fēn),主要(yào)对(duì)财政、财务(wù)收支及其他经济(jì)活动的真实、合法和效益进行审查,具有外(wài)在性(xìng)和(hé)独立性。

  3.两者对象不同

  会(huì)计的(de)对象主(zhǔ)要是资金运动过程,审计的对象主要是会计资(zī)料和其他经(jīng)济(jì)信息(xī)所反(fǎn)映的经(jīng)济活动(dòng)。

  4.方法程序不同

  (1)会计方法(fǎ)体系(xì)由(yóu)会计核(hé)算、会计分析、会计检(jiǎn)查三部分组成,包括(kuò)了(le)记账、算(suàn)账、报账、用账、查账等内(nèi)容,其(qí)中包括设置(zhì)账户、复式(shì)记账、填制(zhì)凭证、登记账簿、成本计算、财产清查(chá)、会计报表等方法,其目的(de)是为管理和决(jué)策提供必须的资料和信(xìn)息。

  (2)审计方(fāng)法(fǎ)体系由规划方法、实施方(fāng)法(fǎ)、管(guǎn)理(lǐ)方法等组成,而实(shí)施方法主要是为了确定审计事项、收集、对照标准评价,提(tí)出与决定(dìng),使用资料检(jiǎn)查(chá)法、实(shí)物检查法(fǎ)、审计(jì)调(diào)查法(fǎ)、审计分析法、审(shěn)计抽(chōu)样(yàng)法等,其(qí)目的是为了(le)对被审计对象进行全(quán)面(miàn)评价提(tí)供证据(jù)而采(cǎi)取的必(bì)要(yào)方(fāng)法。

  5.职能(néng)不同

  (1)会计的基(jī)本职能(néng)是(shì)对经济活动(dòng)过程的记录、计算(suàn)、反映和监督(dū);审计(jì)的基本职能是监督,此外还包括(kuò)评价和者卜公证。

  (2)会计(jì)虽说也具有监督职(zhí)能(néng),但这种监督是一(yī)种(zhǒng)自(zì)我监督行(xíng)为,主要通过会计检查来(lái)实(shí)现,针对(duì)会(huì)计业务(wù)活动本身,而审计,既(jì)包含了检查(chá),又包(bāo)括了(le)对计算(suàn)行(xíng)为及所有的经(jīng)济(jì)活(huó)动(dòng)进(jìn)行实地(dì)考察、调查、分析(xī)、检验(yàn),即含审核稽查计算之意。

  (3)会计检查只是各个单(dān)位财会部门的附带职(zhí)能,而审计(jì)是独(dú)立于财(cái)会部分之外的专职监督检查;会计(jì)检查的目(mù)的主要是(shì)为了保证会计(jì)资料的(de)真实性和准确性。

  其检(jiǎn)查(chá)范(fàn)围灶槐、深度(dù)、方(fāng)式均受到(dào)限制,而审(shěn)计的(de)目的在于证实财政(zhèng)、财务(wù)收支(zhī)的真实(shí)、合法、效益,审计检查会计资料只是实(shí)现审计目的(de)的手段(duàn)之一,但不是惟一的手段(duàn)。

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