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强监管!证监会对*ST美尚立案

强监管!证监会对*ST美尚立案

因(yīn)涉嫌信息披露违法(fǎ)违规,*ST美尚4月19日晚(wǎn)间公告,中国(guó)证监会决定对公(gōng)司(sī)立案。此外(wài),深圳监管局认为公(gōng)司存在财务(wù)会计核算不规范、未按规定履行信息披露义(yì)务等问题,决定对(duì)公司采取责令改(gǎi)正措施。

截至4月(yuè)19日收(shōu)盘,*ST美尚股价报(bào)0.41元/股,当日(rì)跌幅为19.61%。

被(bèi)立案

公告称,4月21日,公司(sī)收到中国证(zhèng)监会下发的《立案告知书》,因涉嫌信(xìn)息披露违法违规,根据(jù)《中华(huá)人民共和(hé)国证(zhèng)券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法(fǎ)律法规,中国证监会4月19日决定对公司(sī)立案。

*ST美尚称,公司将积极配合中(zhōng)国证(zhèng)监会立案调查(chá)工作,持续关注上(shàng)述事宜(yí)相关进度(dù上海召开财经类“自媒体”分类指导会 指出MCN机构、“自媒体”账号不得违规开展涉企新闻监督类报道),并(bìng)按照有(yǒu)关法律法规等的规(guī)定(dìng)和要求,及时做好信息披露工作。

同日(rì),公司还披露,收到了深圳证监局行(xíng)政监管措施决定书的公告(gào)。公告显示,公司于近日收到中国证监会深圳监(jiān)管局行上海召开财经类“自媒体”分类指导会 指出MCN机构、“自媒体”账号不得违规开展涉企新闻监督类报道政(zhèng)监管措施(shī)决定(dìng)书《深圳证监(jiān)局关(guān)于(yú)对美尚生态景(jǐng)观股份有限(xiàn)公司采取责令改(gǎi)正措施的决定》。深圳(zhèn)监管局认为(wèi)公司存在财务会计核算不规范、未按规定履行信息披露义务等问题。

财务会计核算不规范主要包括财务报表合并范(fàn)围不完整(zhěng)、未按规定(dìng)评估(gū)会(huì)计差错更正事项影响、2022年半年报投资(zī)收益核算不(bù)准确、固定(dìng)资产等长(zhǎng)期资产减值计提不(bù)谨慎、债务重组损失计提不及时、会计基(jī)础工(gōng)作(zuò)薄弱等(děng)内容 。此外,公司(sī)存在未及时披露重(zhòng)大诉讼事项、未及时披露控股股东行(xíng)政处罚信(xìn)息、未按规定披(pī)露相关关联交易等问(wèn)题。

对于“未(wèi)及时披露(lù)重大诉(sù)讼事项”的问题,公司(sī)公告提到,2022年5月9日(rì),公司作为(wèi)原告知悉起诉金点园林原股东案件被法院受理,涉案金额4.71亿元,而直至2022年6月2日,公(gōng)司才披露相关诉讼事项。

公 告还提到,2024年2月6日,中国证监会向(xiàng)公司控股股东王迎燕送(sòng)达关于其操纵证券市(shì)场的《行政处罚决定书》(〔2024〕9号),公司直(zhí)至2024年2月21日才披(pī)露相关公告。

深(shēn)圳监管局决定对公司采取责令改正(zhèng)的监管措施。公司应按照要求采取有(yǒu)效措施进行 改正,并于收(shōu)到决定书之日起30日内提(tí)交书面整(zhěng)改报告。

预计2023年续亏

根据*ST美(měi)尚业绩(jì)预告,公司预计2023年全年归属于上市公司股东的净利(lì)润亏损 4.4亿元至(zhì)亏损6.2亿元,上年同期(qī)为亏损(sǔn)6.87亿元。

对于业绩变动原因,*ST美尚称,公 司所属生态保护和环(huán)境治理(lǐ)业景气度较弱,尽管公司管理(lǐ)层在下半年积(jī)极开拓新型业(yè)务市场(chǎng),使得业务 收(shōu)入(rù)回暖,但因部分(fēn)项目完工跨期至2024年一季度,全年营收仍较上一年度有所下(xià)降。受 资金困难影响,公司目(mù)前存在较(jiào)多付息负(fù)债 ,预计本(běn)年度财务费用较上一年度增加4500上海召开财经类“自媒体”分类指导会 指出MCN机构、“自媒体”账号不得违规开展涉企新闻监督类报道万元至5000万(wàn)元。

值得一提的是,由(yóu)于股价连续(xù)下挫,公司拉响(xiǎng)“1元退市”警报。截至2024年4 月19日,公司股票收盘价连续十个交易(yì)日低于1元,公司股票存在可能因股价低(dī)于面值被终止上(shàng)市的(de)风险。

4月19日晚,*ST美尚披露(lù)关于新增诉讼事项及累计诉讼事(shì)项进展的公告,截至公告日(rì),公司作为被告的新增案件涉及(jí)金额约为(wèi)659.93万元,占公司2022年度经审计(jì)净资产的0.95%。截至公告日(rì),2021年2月至2024年4月,公(gōng)司作为原告的案件涉及金额累计5.2亿元,占(zhàn)公司2022年度经审计净资产75.25%;公司作为被(bèi)告的案件涉及金额累计26.5亿元(yuán),占公司2022年度经审(shěn)计净资(zī)产383.96%。公司(sī)及 子(zi)公司诉讼涉及金额累计31.7亿元,占公司2022年度(dù)经审计净(jìng)资产459.20%。

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