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强监管!证监会对*ST美尚立案

强监管!证监会对*ST美尚立案

因涉嫌信息披露违法违规,*ST美尚4月19日(rì)晚间公告,中国证监会决定对公司立案。此外,深(shēn)圳监管局认(rèn)为公司存在财务(wù)会计核算不规范、未按规定履行信息披露义务等问题(tí),决定对公司采取责令改正措施(shī)。

截至4月19日收盘,*ST美尚股(gǔ)价报0.41元/股,当日(rì)跌幅为(wèi)19.61%。

被立案

公告称,4月21日,公司(sī)收到中国证监会(huì)下发的《立案告知书》,因涉嫌信息(xī)披露违法违(wéi)规,根据《中华人民共和国证券 法》《中华人(rén)民共和国行政处罚法》等(děng)利群股份纵深推进全产业链布局,新质生产力助力业绩提质增效法律法规,中国证监会(huì)4月19日决定对公司立案(àn)。

*ST美 尚称,公司将积极配合中国证监会立(lì)案调查工作,持续关注上述事宜相关进度,并按照有关法律法(fǎ)规等的规定和要求,及时做好(hǎo)信息披露工作。

同日,公(gōng)司还(hái)披露,收到(dào)了深圳(zhèn)证监局行政监管 措(cuò)施决定书(shū)的公(gōng)告。公告显示,公司于(yú)近日收到中国证监会深圳监管(guǎn)局行政监管措施决定书《深圳证(zhèng)监 局(jú)关于对(duì)美尚生态景观股份有限(xiàn)公司采取(qǔ)责令改正措施的决定》。深圳监管局(jú)认为公司存在财务会(huì)计核算不规范、未按规定履行信息披露义务等问(wèn)题。

财务会计核(hé)算不规范主要包括财务报表合并范围不完整(zhěng)、未按规定(dìng)评估会计(jì)差(chà)错更正事(shì)项(xiàng)影响、2022年(nián)半年报投资(zī)收益核算不准确、固定资产等长期(qī)资产减值(zhí)计提不谨慎、债务(wù)重组损失计提(tí)不及时、会(huì)计基础工(gōng)作 薄弱等内容(róng)。此外,公司存在 未及时披露 重(zhòng)大诉讼事项、未(wèi)及时披露控股股东行政处罚信息、未按规定(dìng)披露相关关联交易等问(wèn)题。

对于“未及时披露重大诉(sù)讼事项”的问题,公司公告(gào)提到,2022年5月9日,公司作为原告知悉(xī)起诉金(jīn)点园林(lín)原(yuán)股东案件被法院受理,涉(shè)案金额4.71亿元,而直至2022年(nián)6月2日,公司 才披露相 关诉讼事项。

公告还提到,2024年2月6日,中国证(zhèng)监会向公司控股股(gǔ)东王迎燕送达关于 其操纵证券市场的《行政处罚决利群股份纵深推进全产业链布局,新质生产力助力业绩提质增效定书(shū)》(〔2024〕9号),公司直至2024年2月21日(rì)才披露相关公告(gào)。

深圳监管局决定(dìng)对公司采(cǎi)取责令(lìng)改正的监管措(cuò)施。公司应按(àn)照要求采取有效措施进行改正,并于收到决定书之日(rì)起(qǐ)30日内(nèi)提交书面整改(gǎi)报告。

预计2023年续亏

根据*ST美(měi)尚业绩预告,公司预计(jì)2023年全年归属于上市公司股东的净利(lì)润亏损4.4亿元至亏损6.2亿元(yuán),上年同(tóng)期为亏损6.87亿元。

对于业绩变动原因,*ST美尚称,公(gōng)司所属(shǔ)生态保护和环境治理业(yè)景气度较弱,尽管公司管(guǎn)理层在下半年积极开拓新型业务市场,使得业务收入回暖,但(dàn)因部分项目(mù)完工跨期至2024年一季度,全年营(yíng)收仍(réng)较上一年度有所(suǒ)下降(jiàng)。受资金困难影响,公司目前存在较多付息负债,预计本(běn)年度财务费用较上一年度增加4500万元至(zhì)5000万元。

值得一提(tí)的是,由于股价(jià)连续下挫,公司拉响“1元退市(shì)”警报。截至(zhì)2024年4 月19日,公司股(gǔ)票收盘价连续十个交易(yì)日低于1元,公(gōng)司股票存在可(kě)能因股价低(dī)于面值被终止上市的风险。

4月19日晚,*ST美尚(shàng)披露关于(yú)新增 诉讼事项及累计(jì)诉 讼事项(xiàng)进展的公告,截至公(gōng)告(gào)日,公司作为被(bèi)告的新增案件涉及(jí)金额(é)约为(wèi)659.93万元,占公司2022年度经审计净(jìng)资产的0.95%。截至(zhì)公告日,2021年2月至2024年(nián)4月,公司 作为原告的案件涉及金额累计5.2亿元,占(zhàn)公司2022年度经审计净 资(zī)产75.25%;公司作为被告(gào)的案件(jiàn)涉及(jí)金(jīn)额累计26.5亿(yì)元(yuán),占公司2022年度经审计净资产383.96%。公(gōng)司及子公司诉讼涉(shè)及金额累计31.7亿(yì)元,占公司2022年度经审计净资产459.20%。

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